Oprogramowanie dla firm

Tabela fakturr wysyłanych do KSeF 2.0 z progamu Fatura VAT

Faktura VAT » Tabela fakturr wysyłanych do KSeF 2.0 z progamu Fatura VAT

📋 Kompletna Tabela Faktur Wysylanych do KSeF

ℹ️ Informacja: Zestawienie obejmuje wszystkie typy faktur obslugiwane w Faktura VAT 2026 i KSeF Client. Pokazuje mapowanie stawek VAT na pola KSeF (P_12 / P_12_XII), wymogi kursu waluty, procedury (OSS/WSTO_EE, marza, FP), adnotacje, zwolnienia oraz wskazowki, ktore dokumenty nie sa wysylane do KSeF.

🇵🇱 Faktury Krajowe (Polska)

Typ dokumentuStawka VATNIP nabywcy→ KSeF P_12WalutaKurs wymagany?
Faktura VAT23%PL23PLN❌ Nie
Faktura VAT23%PL23EUR✅ TAK
Faktura VAT22%PL22PLN❌ Nie
Faktura VAT8%PL8PLN❌ Nie
Faktura VAT8%PL8EUR✅ TAK
Faktura VAT5%PL5PLN❌ Nie
Faktura VAT0%PL0 KRPLN❌ Nie
Faktura VAT0%PL0 KREUR❌ Nie (brak VAT)
Faktura VATzw.PLzwPLN❌ Nie
Faktura VATzw.PLzwEUR❌ Nie (brak VAT)
Faktura VAT (odwrotne obciazenie)odb*/O.O.PLooPLN❌ Nie
Faktura VAT MP23%/8%/5%PLjak wyzejPLN❌ Nie
Faktura VAT MP23%/8%/5%PLjak wyzejEUR✅ TAK
Faktura VAT Zaliczkowa23%/8%/5%PLjak wyzejPLN❌ Nie
Faktura VAT Koncowa23%/8%/5%PLjak wyzejPLN❌ Nie

💰 Faktury Zaliczkowe i Koncowe

ℹ️ Zasada: Faktura zaliczkowa dokumentuje otrzymana zaliczke. Faktura koncowa rozlicza pozostala kwote po odliczeniu zaliczek.
W KSeF oznaczane przez element <Zamowienie> z danymi zamowienia/umowy.

📥 Faktury Zaliczkowe

Typ dokumentuStawka VATNIP nabywcy→ KSeF P_12WalutaKurs wymagany?Uwagi
Zaliczkowa krajowa23%PL23PLN❌ NieStandardowa zaliczka
Zaliczkowa krajowa23%PL23EUR✅ TAKKurs z dnia przed otrzymaniem zaliczki
Zaliczkowa WDT0%DE… (UE)0 WDTEUR❌ NieZaliczka na dostawe do UE
Zaliczkowa eksport0%US/GB…0 EXUSD/EUR❌ NieZaliczka na eksport
Zaliczkowa OSS19%/21%/…DE (konsument)19.00 (P_12_XII)EUR❌ NieZaliczka B2C do UE + WSTO_EE

📤 Faktury Koncowe

Typ dokumentuStawka VATNIP nabywcy→ KSeF P_12WalutaKurs wymagany?Uwagi
Koncowa krajowa23%PL23PLN❌ NieRozlicza pozostala kwote
Koncowa krajowa23%PL23EUR✅ TAKKurs z dnia przed dostawa/wykonaniem
Koncowa = 0 zl23%PL23PLN❌ NieZaliczki = 100%, tylko rozliczenie
Koncowa WDT0%DE… (UE)0 WDTEUR❌ NieRozliczenie dostawy do UE
Koncowa eksport0%US/GB…0 EXUSD/EUR❌ NieRozliczenie eksportu
⚠️ Wazne: Faktura koncowa MUSI zawierac odniesienia do wszystkich wczesniejszych faktur zaliczkowych (numery, daty, kwoty). W KSeF uzywany jest element <DaneZamowienia>.

🇪🇺 Faktury WDT (Wewnatrzwspolnotowa Dostawa Towarow - UE)

Typ dokumentuStawka VATNIP nabywcy→ KSeF P_12WalutaKurs wymagany?
Faktura WDT0%DE…0 WDTEUR❌ Nie
Faktura VAT WDT0%FR…0 WDTEUR❌ Nie
Faktura VAT0%NL… (UE)0 WDTEUR❌ Nie
Faktura VAT0%IT… (UE)0 WDTPLN❌ Nie

🌍 Faktury Eksportowe (poza UE)

Typ dokumentuStawka VATNIP nabywcy→ KSeF P_12WalutaKurs wymagany?
Faktura eksportowa0%dowolny0 EXEUR/USD❌ Nie
Faktura VAT eksportowa0%dowolny0 EXEUR/USD❌ Nie
Commercial Invoice0%dowolny0 EXEUR/USD/GBP❌ Nie
Faktura VAT0%GB… (UK)0 EXGBP/EUR❌ Nie
Faktura VAT0%(puste/obce)0 EXUSD/EUR❌ Nie

🛒 Faktury OSS / WSTO_EE (Sprzedaz B2C do UE)

⚠️ Wymagane: Pole „Wycena” musi zawierac: OSS lub WSTO_EE lub sprzedaz w procedurze OSS
Typ dokumentuStawka VATNIP nabywcy→ KSeF P_12_XIIProceduraWalutaKurs wymagany?
Faktura VAT + OSS19%DE (konsument)19.00WSTO_EEEUR❌ Nie
Faktura VAT + OSS21%BE (konsument)21.00WSTO_EEEUR❌ Nie
Faktura VAT + OSS20%FR (konsument)20.00WSTO_EEEUR❌ Nie
Faktura VAT + OSS25%DK (konsument)25.00WSTO_EEDKK❌ Nie
Faktura VAT + WSTO_EE6%BE (ksiazki)6.00WSTO_EEEUR❌ Nie

📝 Faktury Korygujace

ℹ️ Zasada: Faktura korygujaca dziedziczy typ i stawke VAT z faktury pierwotnej. Kurs waluty: z dnia poprzedzajacego wystawienie korekty LUB z faktury pierwotnej (w zaleznosci od typu korekty).
Faktura pierwotnaTyp korekty→ KSeF P_12WalutaKurs wymagany?
Krajowa 23%Korekta ilosci/ceny23PLN❌ Nie
Krajowa 23%Korekta ilosci/ceny23EUR✅ TAK
Krajowa 8%Korekta ilosci/ceny8PLN❌ Nie
Krajowa zw.Korekta ilosci/cenyzwPLN/EUR❌ Nie (brak VAT)
WDT 0%Korekta WDT0 WDTEUR❌ Nie
Eksport 0%Korekta eksportowa0 EXEUR/USD❌ Nie
Commercial InvoiceKorekta CI0 EXEUR/USD/GBP❌ Nie
OSS 19%Korekta OSS19.00 (P_12_XII)EUR❌ Nie
Uslugi np.Korekta uslug zagr.np I lub np IIEUR❌ Nie
⚠️ Uwaga: Korekta „do zera” (storno) - uzywa tych samych stawek co oryginal, ale z ujemnymi kwotami.
Korekta zbiorcza - moze zawierac pozycje z roznymi stawkami VAT.

🔄 Korekty Faktur Zaliczkowych

Faktura pierwotnaTyp korekty→ KSeF P_12WalutaKurs wymagany?Uwagi
Zaliczkowa 23%Zmiana kwoty zaliczki23PLN❌ NieZwiekszenie/zmniejszenie zaliczki
Zaliczkowa 23%Zmiana kwoty zaliczki23EUR✅ TAKKurs z dnia korekty lub pierwotny
Zaliczkowa 23%Zwrot zaliczki (do zera)23PLN❌ NiePelne storno zaliczki
Zaliczkowa WDTZwrot zaliczki0 WDTEUR❌ NieRezygnacja z dostawy UE
Zaliczkowa eksportZwrot zaliczki0 EXUSD/EUR❌ NieRezygnacja z eksportu

🔄 Korekty Faktur Koncowych

Faktura pierwotnaTyp korekty→ KSeF P_12WalutaKurs wymagany?Uwagi
Koncowa 23%Korekta ilosci/ceny23PLN❌ NieStandardowa korekta
Koncowa 23%Korekta ilosci/ceny23EUR✅ TAKKurs jak w fakturze koncowej
Koncowa 23%Storno (do zera)23PLN❌ NieAnulowanie calej transakcji
Koncowa WDTKorekta WDT0 WDTEUR❌ NieKorekta dostawy UE
Koncowa eksportKorekta eksportu0 EXUSD/EUR❌ NieKorekta eksportu
ℹ️ Scenariusz: Rezygnacja po zaliczce
1. Wystawiono fakture zaliczkowa na 10 000 PLN (23% VAT)
2. Klient rezygnuje z zamowienia
3. Wystawiamy korekce zaliczkowej do zera (-10 000 PLN)
4. NIE wystawiamy faktury koncowej (nie bylo dostawy)
ℹ️ Scenariusz: Korekta po fakturze koncowej
1. Wystawiono zaliczkowa 5 000 PLN
2. Wystawiono koncowa 15 000 PLN (razem 20 000 PLN)
3. Reklamacja - zwrot czesci towaru za 3 000 PLN
4. Wystawiamy korekce do faktury koncowej (-3 000 PLN)
5. Zaliczkowa pozostaje bez zmian

💼 Faktury Uslugowe dla Zagranicy (art. 28b)

Typ dokumentuStawka VATNIP nabywcy→ KSeF P_12AdnotacjaWalutaKurs wymagany?
Faktura VAT (uslugi)npDE… (UE)np II„reverse charge”EUR❌ Nie
Faktura VAT (uslugi)npUS/GB/etc.np I„VAT rozlicza nabywca”USD/EUR❌ Nie
Faktura VAT (uslugi)np(brak NIP)np I„art. 28b”EUR❌ Nie

📄 Rodzaj Faktury w KSeF

ℹ️ Element XML: <RodzajFaktury> - okresla typ faktury w strukturze KSeF.
Kod KSeFNazwaKiedy stosowacTyp w FV2026
VATFaktura podstawowaStandardowa faktura VATFaktura VAT, Faktura VAT MP
ZALFaktura zaliczkowaDokumentuje otrzymanie zaliczkiFaktura VAT Zaliczkowa
ROZFaktura koncowa/rozliczeniowaRozlicza zaliczki (art. 106f ust. 3)Faktura VAT Koncowa
KORFaktura korygujacaKorekta faktury VATFaktura VAT Korekta
KOR_ZALKorekta zaliczkowejKorekta faktury zaliczkowejKorekta do F. Zaliczkowej
KOR_ROZKorekta koncowejKorekta faktury koncowej/rozliczeniowejKorekta do F. Koncowej
UPRFaktura uproszczonaDo 450 zl brutto (art. 106e ust. 5 pkt 3)Faktura VAT Uproszczona

💬 Adnotacje na Fakturze

ℹ️ Element XML: <Adnotacje> - specjalne oznaczenia wymagane przepisami.
ElementWartoscAdnotacja na fakturzeKiedy stosowacJak wpisac w FV2026
P_161„metoda kasowa”Maly podatnik rozliczajacy VAT metoda kasowa (art. 21)Typ dokumentu: Faktura VAT MP
P_171„samofakturowanie”Faktura wystawiona przez nabywce w imieniu sprzedawcyUwagi: „samofakturowanie”
P_181„odwrotne obciazenie”Nabywca rozlicza VAT (reverse charge)Stawka VAT: O.O. lub odb
P_18A1„mechanizm podzielonej platnosci”Split Payment - faktura >15 000 zl z zal. nr 15Uwagi: „mechanizm podzielonej platnosci” lub „MPP”
⚠️ Split Payment (MPP): Obowiazkowy gdy:
• Kwota brutto > 15 000 PLN
• Towar/usluga z zalacznika nr 15 do ustawy VAT
• Nabywca jest podatnikiem VAT
Przy walucie obcej - przelicz na PLN wg kursu do podstawy opodatkowania.

🔒 Zwolnienia z VAT

ℹ️ Element XML: <Zwolnienie> - podstawa prawna zwolnienia z VAT.
ElementOpisPrzyklad
P_19 = 1Znacznik - sprzedaz zwolniona z VATStawka „zw” na fakturze
P_19APrzepis ustawy polskiej„art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT”
P_19BPrzepis dyrektywy UE 2006/112/WE„art. 132 ust. 1 lit. b dyrektywy”
P_19CInna podstawa prawnaRozporzadzenie, umowa miedzynarodowa
P_19N = 1Brak zwolnienia (standardowa faktura)Stawki 23%, 8%, 5%, 0%

🏷️ Oznaczenia Procedur w KSeF

ℹ️ Element XML: <Procedura> - oznaczenie szczegolnych procedur VAT na fakturze.
Wpisywane w polu „Wycena” lub „Uwagi” faktury w programie Faktura VAT 2026.
Kod KSeFNazwa proceduryKiedy stosowacJak wpisac w FV2026
WSTO_EESprzedaz na odleglosc (OSS)Sprzedaz B2C do konsumentow w UE (e-commerce)Pole Wycena: „OSS” lub „WSTO_EE”
IEDImport e-commerce (IOSS)Import towarow o wartosci do 150 EUR dla konsumentow UEPole Wycena: „IED” lub „IOSS”
TT_DTransakcja trojstronna (dostawa)Dostawa w transakcji trojstronnej uproszczonejPole Wycena: „TT_D”
I_42Import - procedura 42Import z nastepnym WDT (procedura celna 42)Pole Wycena: „I_42”
I_63Import - procedura 63Import z nastepnym WDT (procedura celna 63)Pole Wycena: „I_63”
B_SPVBon jednego przeznaczeniaTransfer bonu jednego przeznaczenia (SPV)Pole Wycena: „B_SPV”
B_SPV_DOSTAWADostawa z bonem SPVDostawa towarow/uslug za bon SPV przez wystawce bonuPole Wycena: „B_SPV_DOSTAWA”
B_MPV_PROWIZJAProwizja od bonu MPVUsluga posrednictwa przy bonie roznego przeznaczeniaPole Wycena: „B_MPV_PROWIZJA”

🎯 Oznaczenia GTU (Grupy Towarowo-Uslugowe)

ℹ️ Element XML: <GTU> - oznaczenie na poziomie pozycji faktury.
W programie FV2026: nazwa towaru musi zawierac „GTU XX” (np. „Paliwo GTU 02”).
Kod KSeFOpisPrzyklady towarow/uslug
GTU_01Alkohol, piwo, winoNapoje alkoholowe powyzej 1.2% obj.
GTU_02PaliwaBenzyna, olej napedowy, gaz LPG
GTU_03Oleje opaloweOlej opalowy, oleje smarowe
GTU_04Wyroby tytoniowePapierosy, tyton, e-papierosy
GTU_05OdpadyZlom, odpady szklane, papierowe
GTU_06Urzadzenia elektroniczneKomputery, telefony, konsole gier
GTU_07Pojazdy i czesciSamochody, czesci samochodowe
GTU_08Metale szlachetneZloto, srebro, platyna
GTU_09Leki i wyroby medyczneLeki na recepte, wyroby medyczne
GTU_10Budynki i gruntyNieruchomosci, lokale, dzialki
GTU_11Uslugi emisji gazowUprawnienia do emisji CO2
GTU_12Uslugi niematerialneUslugi doradcze, prawne, ksiegowe, reklamowe, badania rynku
GTU_13Uslugi transportoweTransport towarowy i osobowy

🧾 Oznaczenie FP - Faktura do Paragonu

⚠️ Wymagane: Gdy faktura dotyczy sprzedazy udokumentowanej paragonem fiskalnym (art. 109 ust. 3d ustawy VAT).
Element KSeFWartoscKiedy stosowacJak wpisac w FV2026
<FP>1Faktura wystawiona do paragonu fiskalnegoPole Uwagi: „FP - Faktura do Paragonu”

🎭 Procedury Marzy

ℹ️ Element XML: <PMarzy> - oznaczenie faktur w procedurze marzy (art. 119, 120 ustawy VAT).
Element KSeFNazwa proceduryWyraz na fakturzePrzyklad
P_PMarzy_2Turystyka (art. 119)„procedura marzy dla biur podrozy”Impreza turystyczna
P_PMarzy_3_1Towary uzywane„procedura marzy - towary uzywane”Uzywany samochod z komistu
P_PMarzy_3_2Dziela sztuki„procedura marzy - dziela sztuki”Obraz, rzezba od artysty
P_PMarzy_3_3Antyki i kolekcje„procedura marzy - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”Antyki, monety kolekcjonerskie
⚠️ Uwaga: Przy procedurze marzy VAT liczony jest od marzy (roznica ceny sprzedazy i zakupu), nie od ceny sprzedazy.

🔄 Typ Skutku Korekty

ℹ️ Element XML: <TypKorekty> - okresla kiedy korekta ma skutek w ewidencji VAT.
WartoscSkutek korektyKiedy stosowac
1W dacie faktury pierwotnej (wstecz)Blad rachunkowy, pomylka w cenie
2W dacie wystawienia korekty (biezaco)Rabat, zwrot towaru, reklamacja
3Data inna / rozne daty dla pozycjiKorekta zbiorcza z roznymi datami

🚫 Dokumenty NIE wysylane do KSeF

Typ dokumentuPowod
Faktura wewnetrzna (RO WEW)Dokument wewnetrzny - nie jest faktura VAT
Faktura Pro FormaNie jest faktura VAT
RachunekNie jest faktura VAT
ParagonOdrebny obieg (kasy fiskalne)
Faktura RRFaktura rolnika ryczaltowego
Zamowienie od klientaNie jest faktura
Zamowienie dla dostawcyNie jest faktura
OfertaNie jest faktura
Faktura zakupu (otrzymana)Wysyla sprzedawca, nie nabywca
Nota korygujacaOdrebna struktura w KSeF
ℹ️ RO WEW / Faktura wewnetrzna: Sluzy do wewnetrznych rozliczen VAT (np. import uslug, WNT, nieodplatne przekazanie). Nie jest wysylana do KSeF - to dokument ksiegowy dla celow VAT.

💱 Podsumowanie - Kiedy Kurs Wymagany

WarunekKurs wymagany?
Waluta = PLN❌ Nie
Waluta ≠ PLN + stawka 0%/zw/np/oo❌ Nie (brak VAT do przeliczenia)
Waluta ≠ PLN + WDT❌ Nie
Waluta ≠ PLN + Eksport❌ Nie
Waluta ≠ PLN + Commercial Invoice❌ Nie
Waluta ≠ PLN + OSS/WSTO_EE❌ Nie
Waluta ≠ PLN + stawka 23%/8%/5%/etc. + nabywca PL✅ TAK

🔧 Filtrowanie w KSeF Client

Checkbox „Wysylaj faktury zagraniczne” w zakladce Dodatkowe
CheckboxCo jest wysylane do KSeF
✅ WLACZONY (domyslnie)Wszystkie faktury (PL + zagraniczne)
❌ WYLACZONYTylko faktury z nabywca PL

Pomijane gdy wylaczony: WDT, Eksport, Commercial Invoice, OSS, wszystkie faktury z KodUE/KodKraju ≠ PL

📖 Legenda

PL Polski NIP (10 cyfr lub prefix PL)
UE AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, ES, SE
0 KR 0% krajowe
0 WDT 0% wewnatrzwspolnotowe
0 EX 0% eksport
zw zwolnione
oo odwrotne obciazenie
np I niepodlegajace - poza terytorium kraju
np II niepodlegajace - uslugi art. 100
WSTO_EE procedura OSS dla sprzedazy B2C do UE

🚫 Faktury NIE wysylane do KSeF

Typ dokumentuPowod
Faktura Pro FormaNie jest faktura VAT
RachunekNie jest faktura VAT
ParagonOdrebny obieg
Faktura RRFaktura rolnika ryczaltowego
Zamowienie od klientaNie jest faktura
Zamowienie dla dostawcyNie jest faktura
OfertaNie jest faktura
Faktura zakupuTo otrzymana faktura, nie wystawiona
Faktura wewnetrznaDokument wewnetrzny

KSeF Client - Faktura VAT 2026

Wersja dokumentacji: Styczen 2026

© RAFSOFT | fakturavat.pl